平成21年度七戸町予算書(福士・小又町政)について

第1表 歳入歳出予算
 歳 入                           (単位:千円)
合計金額
金額
1 町税
1,257,040
1 町民税
1,257,040
2 固定資産税
486,596
3 軽自動車税
622,367
4 たばこ税
38,129
5 都市計画税
109,866
2 地方譲与税
188,521
1 地方揮発油譲与税
1,000
2 自動車重量譲与税
140,116
3 地方道路譲与税
47,405
3 利子割交付金
4,410
1 利子割交付金
4,410
4 配当割交付金
1,137
1 配当割交付金
1,137
5 株式等譲渡所得割交付金
812
1 株式等譲渡所得割交付金
812
6 地方消費税交付金
155,599
1 地方消費税交付金
155,599
7 自動車取得税交付金
67,526
1 自動車取得税交付金
67,526
8 地方特例交付金
14,193
1 地方特例交付金
13,593
2 特別交付金
600
9 地方交付税
4,356,000
1 地方交付税
4,356,000
10 交通安全対策特別交付金
4,180
1 交通安全対策特別交付金
4,180
11 分担金及び負担金
119,636
1 分担金及び負担金
1
2 負担金
119,635
12 使用料及び手数料
84,830
1 使用料
75,014
2 手数料
9,816
13 国庫支出金
1,112,890
1 国庫負担金
365,677
2 国庫補助金
739,752
3 委託金
7,461
14 県支出金
843,699
1 県負担金
299,659
2 県補助金
499,581
3 委託金
44,459
15 財産収入
17,301
1 財産運用収入
8,299
2 財産売払収入
9,002
16 寄附金
3
1 寄附金
3
17 繰入金
343,234
1 基金繰入金
343,231
2 特別会計繰入金
3
18 繰越金
30,000
1 繰入金
30,000
19 諸収入
38,389
1 延滞金、加算金及び過料
1,300
2 町預金利子
10
3 受託事業収入
740
4 雑入
36,339
20 町債
1,507,600
1 町債
1,507,600
歳入合計
10,147,000
歳入合計
10,147,000

 歳 出                           (単位:千円)
合計金額
金額
1 議会費
101,625
1 議会費
101,625
2 総務費
1,283,553
1 総務管理費
1,066,981
2 徴税費
117,698
3 戸籍住民基本台帳費
60,847
4 選挙費
28,844
5 統計調査費
7,843
6 監査委員費
1,340
3 民生費
1,413,950
1 利子割交付金
584,486
2 児童福祉費
829,464
4 衛生費
871,799
1 保健衛生費
399,219
2 清掃費
472,580
5 労働費
1,107
1 労働諸費
1,107
6 農林水産業費
514,081
1 農業費
509,719
2 林業費
4,362
7 商工費
105,235
1 商工費
105,235
8 土木費
2,224,424
1 土木管理費
75,503
2 道路橋梁費
228,932
3 河川費
1,800
4 都市計画費
1,876,777
5 住宅費
41,412
9 消防費
411,912
1 消防費
411,912
10 教育費
716,915
1 教育総務費
200,621
2 小学校費
89,577
3 中学校費
62,092
4 幼稚園費
43,655
5 社会教育費
196,277
6 保健体育費
124,693
11 災害復旧費
1,112
1 農林水産業施設災害復旧費
212
2 公共土木施設災害復旧費
900
12 公債費
1,488,724
1 公債費
1,488,724
13 諸支出金
1,07,563
1 特別会計繰出金
996,101
2 貴金費
11,462
14 予備費
5,000
1 予備費
5,000
歳入合計
10,147,000
歳入合計
10,147,000

第2表 継続費              (単位:千円)
事業名
総額
年度
年割学
8土木費
4都市計画費
観光交流センター
建築事業
615,000
21年度
465,600
22年度
149,400

第3表 地方債              (単位:千円)
起債の目的
限度額
起債の
方法
利率
償還の方法
臨時財政対策債
450,000
普通貸
借又は
証券発
借入先
の貸付
条件に
よる
 政府資金については、そ
の融資条件により、銀行そ
の他の場合には、その債権
者と協定するものによる。
 ただし、町財政の都合に
より措置期間及び償還期限
を短縮し、若しくは繰上償
還又は低利に借換えするこ
とができる。
農村整備事業
4,100
道路橋梁整備事業
30,000
公営住宅建設事業
14,800
急傾斜地崩壊対策事業
4,000
新幹線鉄道整備事業
85,200
新駅周辺土地区画整理事業
246,800
新駅周辺地区まちづくり交
付金事業
672,700
合  計
1,507,600



歳入歳出予算事項別明細書
1 総括
(歳入)                     (単位:千円)
本年度予算額
前年度予算額
比較
構成
比%
構成
比%
伸率
1 町税
1,257,040
12.4
1,289,133
13.5
△32,093
△2.5
2 地方譲与税
188,521
1.9
185,917
2.0
2,604
1.4
3 利子割交付金
4,410
0.0
4,086
0.0
324
7.9
4 配当割交付金
1,137
0.0
1,764
0.0
△627
△35.5
5 株式等譲渡所得割交付金
812
0.0
1,198
0.0
△386
△32.2
6 地方消費税交付金
155,599
1.5
158,212
1.7
△2,613
△1.7
7 自動車取得税交付金
67,526
0.7
67,473
0.7
53
0.1
8 地方特例交付金
14,193
0.1
7,907
0.1
6,286
79.5
9 地方交付税
4,356,000
42.9
4,220,000
44.2
136,000
3.2
10 交通安全対策特別交付金
4,180
0.0
4,270
0.0
△90
△2.1
11 分担金及び負担金
119,636
1.2
133,210
1.4
△13,574
△10.2
12 使用料及び手数料
84,830
0.8
84,994
0.9
△164
△0.2
13 国庫支出金
1,112,890
11.0
818,646
8.6
294,244
35.9
14 県支出金
843,699
8.3
639,458
6.7
204,241
31.9
15 財産収入
17,301
0.2
8,810
0.1
8,491
96.4
16 寄附金
3
0.0
1,001
0.0
△998
△99.7
17 繰入金
343,234
3.4
610,797
6.4
△267,563
△43.8
18 繰越金
30,000
0.3
30,000
0.3
0
0.0
19 諸収入
38,389
0.4
39,124
0.4
△735
△1.9
20 町債
1,507,600
14.9
1,242,000
13.0
265,600
21.4
歳入合計
10,147,000
100.0
9,548,000
100.0
599,000
6.3

(歳出)                     (単位:千円)
本年度予算額
前年度予算額
比較
構成
比%
構成
比%
伸率
1 議会費
101,625
1.0
100,670
1.1
955
0.9
2 総務費
1,283,553
12.7
1,099,473
11.5
184,080
16.7
3 民生費
1,413,950
13.9
1,434,761
15.0
△20,811
△1.5
4 衛生費
871,799
8.6
890,975
9.3
△19,176
△2.2
5 労働費
1,107
0.0
1,142
0.0
△35
△3.1
6 農林水産業費
514,081
5.1
259,945
2.7
254,136
97.8
7 商工費
105,235
1.0
267,768
2.8
△162,533
△60.7
8 土木費
2,224,424
21.9
1,528,820
16.0
695,604
45.5
9 消防費
411,912
4.1
397,652
4.2
14,260
3.6
10 教育費
716,915
7.1
1,053,513
11.0
△336,598
△32.0
11 災害復旧費
1,112
0.0
767
0.0
345
45.0
12 公債費
1,488,724
14.7
1,427,324
15.0
61,400
4.3
13 諸支出金
1,007,563
9.9
1,080,190
11.3
△72,627
△6.7
14 予備費
5,000
0.0
5,000
0.1
0
0.0
歳出合計
10,147,000
100.0
9,548,000
100.0
599,000
6.3

                                (単位:千円)
本年度予算額の財源内訳
特定財源
一般財源
国県支出金
地方債
その他
1 議会費
101,625
2 総務費
45,058
15,376
1,223,119
3 民生費
657,066
121,761
635,123
4 衛生費
8,652
15,601
847,546
5 労働費
1,107
6 農林水産業費
182,132
4,100
5,013
322,836
7 商工費
1,870
103,265
8 土木費
760,313
1,053,500
7,994
402,617
9 消防費
82,610
329,302
10 教育費
19,064
12,102
685,749
11 災害復旧費
2
1
1,109
12 公債費
47,329
1,441,395
13 諸支出金
199,822
45,856
761,885
14 予備費
5,000
歳出合計
1,956,589
1,057,600
271,033
6,861,778


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